近日,三北局内部控制领导小组召开会议,研究2024年度内部控制评价及内控问题整改工作。会议聚焦内控评价与问题整改,推动机关治理提质增效,防范化解经济风险。
会议强调,内部控制评价是内控体系建设的重要环节,对于提升内控体系的有效性、推动机关治理提质增效具有重要意义。为推动内部控制工作深入开展,领导小组明确由纪检处和规财处依据内控规范开展评价工作,发现并弥补管理缺陷,及时整改堵塞漏洞。
会议要求,针对2023年度内控评价报告及财政部宁夏监管局检查反馈问题,要逐一对账整改销号,建立巩固深化长效机制。一是制度建设方面,要完善内部控制手册,编制内部控制评价制度。二是责任落实方面,要组织各处室梳理人员分工和岗位职责,明确各岗位职责说明书范围和内容。三是运行监控方面,按季度统计合同执行情况,进一步强化财务系统更新工作。
下一步,三北局将通过系统的内控评价和针对性的问题整改,巩固内控评价成效,健全完善内控制度机制,落实常态化开展运行风险监测,以扎实有效的内控管理为工作高质量发展提供有力支持。